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2017年10月审计学
卷面总分:120分
试卷年份:2017
是否有答案:有
作答时间:
注册会计师王魏对某公司货币资金内部控制状况进行调查,发现以下情况:
(1)出纳员负责现金收付,收取、保管和开具银行支票,保管法人代表印鉴,开具 销售发票,登记现金和银行存款日记账,不定期盘点现金,每年编制一次银行存款余额调节表(不论收到几张对账单),三天去一次银行存取现金,并收取 银行账单。
(2)三名会计员分别登记现金、银行存款总账及收入、费用总账和明细账,但不了 解银行存款未达账项,也不作任何账务处理。
(3)副总经理以上领导及经批准的特殊人员,可以根据需要到出纳员处开取印章齐 全的空白支票,供用款之需。
(4)出差人员可以到出纳员处预支差旅费,经填写特地印制的借条,经副总经理以上领导批准后付款,借条抵作库存现金,不进行账务处理,出差人员回来报销后收回借条销毁。
【要求】指出上述内部控制存在的缺陷,并提出相应的改进建议(在答题纸上列表作答)。
存在的问题 | 改进建议 |
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